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内部审计岗位职责篇一
二、负责组织本部门实施
二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用
。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。
五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作,范文《农村信用社稽核审计岗位职责汇编》。
内部审计岗位职责篇二
1、负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;
3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;
4、完成领导交办的其他工作.
1、华为16级审计岗位1年及以上经历;
2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。
内部审计岗位职责篇三
2、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定、规范,为正确编制和审核预算奠定基础。
3、在公司合约部及项目经理的领导下,全面负责施工项目的工程预(结)算工作,及时办理和完成预(结)算工作,对项目经理负责。
4、协助财务进行成本核算。协助拟投标项目的成本分析及商务谈判。
5、负责编制或编审工程分包、劳务层的结算。
6、负责审查施工图纸,参加图纸会审和设计技术交底,依据其记录进行预算调整,解决预(结)算中的问题。
7、协助领导做好工程项目的立项申报、组织招投标、开工前的报批、竣工后的验收。
8、根据现场设计变更和签证及时调整预算。
9、编制各工程的材料总计划,包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中,主材应按部位编制,耗材按工程编制。
10、编制每月工程进度预算及材料调差(根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格)并及时上报有关部门审批。
11、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据。
12、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,准确掌握市场价格和预算价格,及时调整预、结算,为结算复核工作打好基础。
13、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的结算工作,并报公司合约部签字认可,并完成工程造价的经济分析,及时完成工程结算资料的归档。
14、协助编制基本建设计划和调整计划,了解基建计划的执行情况。
1、大专及以上学历,年龄28―40岁,5年以上项目造价预算相关工作经验
2、熟练使用各类软件(宏业、广联达等)
3、熟悉了解全国各区域定额
4、熟练建模
5、具良好的判断和决策能力人际沟通和协调能力;
6、具有良好的职业素养和执行力。
内部审计岗位职责篇四
审计岗位职责审计经理职责
1、贯彻执行公司制定的各项规章制度,按照有关法律和公司章程的要求,制订审计工作制度和实施细则,并抓好审计资料的积累、归档和保管工作。
2、负责人员配备,人员考核和审计人员业务学习,岗位培训工作。
3、编制年度审计计划。
4、负责组织实施各项审计计划和其他审计事项。
5、完成审计工作底稿的最后复核。
6、评价审计结果,确定终审结论。
7、完成审计报告的最终修改,签发审计报告。
审计主管职责
1、贯彻执行公司各项规章制度,按照审计制度和实施细则,在审计经理的领导下,组织审计人员完成各项审计计划和其他审计事项。
2、参与制订审计制度和实施细则。
3、参与编制年度审计计划。
4、编制审计项目的审计计划和审计实施方案。
5、编制审计工作底稿,并完成审计底稿全面复核。
6、初定审计结论,草拟审计报告。
审计员职责
1、遵守公司各项规章制度,按照审计制度和实施细则,在审计主管的指导下完成各项审计计任务和其他审计事项。
2、参与制订项目审计计划和审计实施方案。
3、客观、公正、准确地实施各项审计程序。
4、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿。
5、协助拟定初审结论,参与草拟审计报告。
6、负责审计底稿的归档和保管工作。
内部审计岗位职责篇五
职责
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;
2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整;
3、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作;
4、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作;
5、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据;
6、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础;
7、工程决算后,要将工程决算单送审计部门,以便进行审计;
8、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档;
9、协助编制基本建设计划和调整计划,了解基建计划的执行情况。
任职资格
1、审计、会计、工民建等专业大专以上学历,具有造价员或审计员资格;
2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的'独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
内部审计岗位职责篇六
1、参与制定公司内部营销审计管理办法和规章制度;
2、制定集团审计监察中心的营销专项审计计划、审计方案;
3、对营销条线全链条内控情况进行审计,包括营销策划、营销管理、销售代理管控、销售回款、营销类招标采购、营销费用等环节,出具审计报告;
4、组织营销风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善,组织营销风控审计数据共享库的建立和完善;
5、对营销管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;
6、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
1、全日制重点本科及以上学历,市场营销、法学等相关专业毕业;
2、5年以上房地产企业从事营销内控审计、营销管理的工作经验。熟悉房地产开发的营销管理制度和业务流程;熟悉营销采购、策划推广、案场管理、销控价格管控等营销业务工作中存在的风险、监控的要点;如具有营销管理经验,可优先考虑;
3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;
4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。
内部审计岗位职责篇七
1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;
2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价
3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,
4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,
5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,
6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,
7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规为进行处理,
8、协助中心负责人开展内部日常事务工作
内部审计岗位职责篇八
1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;
2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;
3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;
4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;
5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;
6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;完成上级交办的其他工作。
1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;
2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;
3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;
4.有2人以上团队管理经验者优先;
5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;
6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。
内部审计岗位职责篇九
1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部控制等有关制度;
2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作;
3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;
4、负责企业各类经济合同的监管工作;
5、负责完成集团布置的内部审计工作。
1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。
2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。
3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。
4、年龄在40周岁以内,身体健康,积极上进,有良好的语言表达和沟通协调能力,工作责任心强,有团队协作精神。
内部审计岗位职责篇十
基建审计员
岗位职责:
1、在基建审计主管的要求下,审核或独立编制各项基建(含设备采购)的预算、决算(含询价);
2、对各项基建(含设备采购、装潢)的质量、进度、安全进行现场监督;
3、对重要基建项目的付款进度及额度签署初步意见;
4、对各基建(含设备采购)项目的竣工参与验收并收集督促完善相关图纸及结算(决算)资料;
5、对基建档案、财务审计档案分类归档、保管。
任职资格:
1、大专以上学历,熟练使用广联达软件(编制工程量清单及造价)、cad制图软件(看图算量);
2、有三年以上相关工作经历,熟悉基建预算各相关专业(土建、安装)知识及定额标准;
3、熟悉古建和装修优先;有资料员证书、预算员证书优先;
4、有c1驾驶证,能熟练驾驶车辆;
5、能适应经常性出差;
6、薪资面议.
内部审计岗位职责篇十一
1、执行集团及下属子公司工程管理、合同管理、造价控制等方面的审计项目;
2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题,识别管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况;
3、协助完善内审管理制度,编制工程审计案例、工程审计指南等;
4、完成领导交办的其他工作。
1、本科及以上学历,工程管理、建筑、工程造价或审计学;
2、具有3年及以上大型房地产公司等甲方单位内部审计、工程审计、造价审计工作经验,具有主审经验优先;
3、熟悉工程预算、结算及项目管理等方面专业知识,熟悉大型工程项目管理的主要风险点,对强化工程项目管控有较深理解;熟悉建筑行业相关政策、法律法规;
4、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力;
5、具有建造师、造价工程师等工程类职业资格;同时具备注册内部审计师等资格证者优先;
6、具有政府审计等工作经验优先;